Klikni ovde za pomoć kod unosa

PREGLED ULAZNIH KALKULACIJA

Na pitanje 'Povrat?', odgovori sa "D" ako želiš da pogledaš storno neke kalkulacije, tj. povrat robe dobavljaču; "N" ako želiš da pogledaš ulaznu kalkulaciju. Ako je uključena opcija “Dozvoljena nabavka i prodaja komisione (tuđe) robe” dobićeš pitanje “Komisiona kalkulacija” na koje treba da odgovoriš u skladu sa vrstom magacina za koji pregledaš kalkulaciju. Na pitanje "Broj kalkulacije" upiši broj koji ti treba ili iskoristi komandu + dok si u polju za unos broja dokumenta ako broj ne znaš, što je najčešći slučaj. Komanda "+" će ti dati spisak svih kalkulacija koje imaš u Lidderu, sa dosta dodatnih podataka o njima (datum, iznos, dobavljač) tako da ćeš tu lako naći broj koji ti treba, a naročito zbog mogućnosti da spisak koji dobiješ možeš vrlo lako presortirati klikom miša tako da bude složen po datumu, broju, vrednosti, dobavljaču, magacinu... Pomoć pri unosu broja dokumenta pominjemo ovde, ali ista važi za bilo koje mesto gde se od tebe traži da uneseš broj nekog proknjiženog dokumenta.

U kalkulaciji koju vidiš na ekranu, osim standardnih komandi za pregled dokumenata, možeš koristiti komandu "Q" koja služi štampanju otpremnice na osnovu kalkulacije, kao i komandu "L" kojom izvoziš kalkulaciju u elektronski format za razmenu podataka.
U kalkulaciji koju vidiš, možeš komandom "E" štampati nalepnice. Nalepnice mogu da budu u vidu deklaracije sa ili bez bar kodova, takođe mogu da budu odštampane i u različitim formatima čiji primer možete videti u sekciji DODACI/BARKOD-OVI/Barkodovi
Komanda (/) omogućava kretanje kroz stavke dokumenta uz detaljni prikaz informacija označene analitike u Info panelu. Pritiskom na "ENTER" prelazi se u karticu odabrane analitike. Pored sintetičkih konta mogu se pogledati i kartice konta sa finansijskom ili robnom analitikom.
Kod pregleda ulaznih kalkulacija koje su pri izradi obeležene "bez fakture", kada stigne faktura, komandom "K" se formira dodatni nalog, kojim se na osnovu pristigle fakture prebacuje iznos sa konta nefakturisanog dobavljača na standardni konto dobavljača, iz vrste 14 koji ulazi u KUR evidenciju.
Komandom "I" menjaš zaglavljedokumenta, a komandom "Shift+I" dobijaš mogućnost menjanja komercijaliste, mesta troška, valute plaćanja ili mesta isporuke ukoliko je odgovarajuća opcija uključena u meniju "Opcije/Operater/Dozvole/..2"